Impuestos y Finanzas
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Declaraciones Informativas 2010 que se presentan en 2011





Cuales son las declaraciones informativas a presentar?

    De sueldos y salarios pagados, así como de conceptos asimilados

La  presentan personas físicas y morales que efectúen pagos por concepto de sueldos y salarios, y conceptos asimilados a mas tardar el 15 d febrero de 2011

    Del subsidio para el empleo pagado a los trabajadores

La presentan personas físicas y morales que hagan pagos a trabajadores por concepto de subsidio para el empleo, a mas tardar el 15 de febrero de 2011

    De las personas a quienes se les haya otorgado donativos

La presentan las personas físicas y morales con actividades empresariales, profesionales y régimen Intermedio que hayan otorgado donativos a mas tardar el 28 de febrero de 2011

    De pagos y retenciones del ISR, IVA o IEPS

La presentan personas físicas y morales que efectúen pagos y retenciones del ISR, IVA o IEPS a mas tardar el 15 de febrero de 2011, por los conceptos siguientes, entre otros:
Prestación de servicios profesionales
Arrendamiento de bienes inmuebles
Servicios prestados por comisionistas
Autotransporte terrestre de carga
Intereses
Premios
Derechos de autor
Dividendos o utilidades
Adquisición de otros bienes no consignada en escritura pública
Enajenación de otros bienes no consignada en escritura pública
Enajenación de acciones
Operaciones financieras derivadas
Arrendamiento en fideicomiso
Adquisición de desperdicios industriales
Enajenación de bienes gravados por el IEPS a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios, o distribuidores

    Declaración en la que se determine el remanente distribuible y el porcentaje que corresponda a cada integrante

La presentan personas morales con fines no lucrativos que determinen remanente distribuible a mas tardar el 15 de febrero de 2011

    De retenciones y pagos hechos a residentes en el extranjero

La presentan las personas físicas y morales con actividades empresariales, profesionales y del régimen Intermedio que efectúen pagos y retenciones a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a mas tardar el 15 de febrero de 2011

    De operaciones de financiamiento del extranjero

La presentan las personas morales del régimen General de Ley y del régimen Simplificado, y físicas con actividades empresariales,  profesionales y del régimen Intermedio que hayan recibido préstamos o financiamientos otorgados por residentes en el extranjero, a mas tardar el 15 de febrero de 2011

    Inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes

La presentan las personas físicas y morales que hayan realizado inversiones o las mantengan en territorios con regímenes fiscales preferentes, a mas tardar el 15 de febrero del 2011

    Operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero

La presentan las personas morales y físicas con actividades empresariales, profesionales que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, se presenta junto con la declaracion del ejercicio.

    Empresas integradoras, de las operaciones realizadas por cuenta de sus integradas

LA presentan las empresas integradoras y proporcionarán información de las operaciones realizadas en el año anterior por cuenta de sus integradas, a fin de que dichas operaciones no se consideren ingresos propios, a mas tardar el 15 de febrero de 2011.

    Operaciones de fideicomisos

La presentan las instituciones fiduciarias por los pagos mensuales y deducciones de las personas a las que les correspondan rendimientos, a mas tardar el 15 de febrero de 2011.

    Declaracion de Clientes y Proveedores

Las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales, así como las del régimen Intermedio, por el ejercicio fiscal de 2010 deben proporcionar a través de medios magnéticos la información de las operaciones realizadas con sus clientes y proveedores a más tardar el 15 de febrero de 2011

Por 2010 se tendrá por presentada la declaración informativa de clientes  y proveedores cuando los contribuyentes hayan presentado la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) por todo el año citado.

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Soy Aficionado a la tecnología , Licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnologico de Chetumal, Especializado en el area Fiscal. Si te gusto este articulo, Puedes compartirlo con google +1, en facebook con el "me gusta" o compartirlo mediante twitter

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88 comments… add one

  • adriana

    Hola CP, duda, ya no se presentara la informativa de IVA del 2010

  • iVic

    Hola, estimado Contador! ¿Me puedes aclarar una duda? Yo soy persona física con actividad profesional sin trabajadores bajo mi cargo, simplemente cobro mi sueldo de profesor con honorarios. En mi hoja de obligaciones dice que tengo que hacer declaración anual de ISR y IETU a más tardar el 15 de febrero. Mi pregunta es: ¿Utilizo el DIM? ¿Qué anexos me corresponde llenar en el DIM? ¿Es el 2? De ser así, en “Datos de identificación del tercero” ¿escribo la entidad que me pagó? Muchas gracias, apreciable contador, por tu amabilidad y tiempo.

    • Ivic,

      Estoy confundido al respecto de las obligaciones que mencionas “declaración anual de ISR y IETU a más tardar el 15 de febrero”, que dices tener en tus hojas de obligaciones.
      La del ietu , se presenta mensualmente para el 2010.
      La del diot igualemente mensualmente.
      La de clientes y proveedores, a mas tardar el 15 de febrero, pero si presentaste todas las del diot, no estas obligado a presentar esta.
      LA declaracion anual de isr y del ietu, se presenta a mas tardar el 30 de abril, ( 2 de mayo este año) pero esta se presenta en el declarasat.

    • manuel

      ¿Me puedes aclarar una duda? Yo soy persona física (productor) dado de alta con fecha 01/12/2011 no tube operaciones(egresos e ingresos) En mi hoja de obligaciones dice que tengo que hacer declaración anual de ISR donde se informe sobre los clientes y provedores a más tardar el 15 de febrero. Mi pregunta es: ¿Utilizo el DIM? ¿Qué anexos me corresponde llenar en el DIM?
      [Reply]

  • iVic

    Disculpa mi pregunta anterior, Contador, no había visto que el programa que tenía que utilizar era el DIMM. Oye, la última pregunta: ¿es cierto que si hice todas mis declaraciones DIOT y IETU en el año 2010 ya no tengo que hacer declaraciones informativas ahorita en febrero?
    Muchas gracias por tu tiempo y amable atención.

  • glenn

    hola, contador. Soy persona fisica regimen intermedio, con actividad empresarial (dist. sky). que declaraciones informativas tengo que presentar?. Todo el 2010 presente isr, ietu e iva. y la diot.
    la del listado de operaciones del ietu no las presente todas porque me dijeron que sin me salia en ceros yano presentara las demas.
    gracias. por su tiempo

    • Glenn

      la de listado del ietu, tenias esa opcion, siempre y cuando presentaras la anual del ietu a mas tardar el 31 de enero, al parecer no la presentaste, por lo que debes presentar todos los listados del ietu del 2010.
      De las informativas, si tienes dada de alta la clave de retenedor de salarios, debes presentar esa informacion.

  • sandy

    hola contador, no tendras un carga bacht para la de clientes y proveedores 2010?

    gracias por tu apoyo…

  • glenn

    Ok. voy a presentar las del ietu.

    informativas solo tengo como obligacion la de clientes y proveedores.

    gracias.

    • Glenn

      Si presentaste las Diot, no tienes porque presentar las de clientes y proveedores

  • juan ramon

    soy persona fisica actividad empresarial no presente informativas 2009 y 2010 que debo hacer

    • Juan Ramon,

      regularizar tu situacion, presentadolas declaraciones antes de que te requieran y te cobren multas

  • LORE TORREON

    hola contador: mi pregunta es… soy persona fisica con actividad empresarial, soy contador y presto mis servicios en una empresa estoy fija en el dom de la misma… a parte de mis decalarciones de isr, iva y dl ietu cuales otras estoy obligada a presentar??
    si puede apoyarme x favor… saludos…

  • Ernesto

    Buen dia a ver si me pudieran ayudar estoy tratando de presentar DIOTS del año 2009 en la version 1.1.2 pero el campo de “Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA” se encuantra en gris osea inhabilitado y pues lo que voy a relacionar son gastos a la tasa del 15% ya que el habilitado superior dice “Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% o 16% de IVA pero en automatico toma el 16% por lo que ese campo no seria el correcto espero y me pudieran ayudar de antemano muchas gracias

    • Ernesto,

      no importa captura en el de 15 o 16, al final ve la suma del iva calculado y veras que te lo calcula al 15%

  • Ernesto

    Perdon tengo la version 1.1.3 espero y me puedan auxiliar ya q no quiero q llegues requeerimientos y luego multas gcs

  • Ernesto

    Muchisimas gcs Robert Novelo me fue de gran ayuda ya solo pase en la carga batch del 15 a la columna 15 o 16 excelente fin de semana

  • hilario

    cual es la informacion que nececito para la declaracion de riesgo de trabajo¨?

    • Hilario

      numero de trabajadores
      dias trabajados
      dias de incapacidad por riesgo de trabajo
      defunciones
      incapacidades permanentes parcial
      incapacidades permanentes totales

  • rubi

    Hola, contador recientemente entre a una empresa que se registro en sat en enero 2010 pero no ha presentado ni una sola informativa mensual, mi pregunta es tengo que presentar las mensuales para poder presentar la anual informativa. es una constructora. Muchas gracias de antemano

    • Rubi,

      no necesariamente, pero es altamente recomendable que lo hagas, ya que en caso de requrimiento, te multarian

  • marycarmen ps

    buen dia conta
    tengo una duda de como presentar mi informativa de sueldos y salarios 2010 pues ya vacie los datos y no me responde. ayudeme x fa. gracias.

    • Marycarmen,

      tienes que generar el archivo txt, dandole click en en donde dice generar archivo, si no lo genera es que no tienes activadas las macros, activalas y vuelve a intentarlo

  • FATY

    Buenas tardes contador

    En la empresa donde estoy no estuvo en funciones en el 2010, pero si presentamos los provisionales en cero, no se enviaron los listados de ietu, y tampoco se envio el acumulado en enero por lo que enviamos cada uno de los meses en este 2011 sin operaciones, no presentaron la diot en todo 2010, en este mes de marzo se presentaron todos los meses, desde enero hasta diciembre 2010 SIN OPERACIONES. la pregunta es tenemos que presentar la anual de clientes y proveedores? DIMM GRACIAS POR SU ATENCION

    • Faty,

      Si, al no presentar en tiempo y forma las declaraciones del diot, estas obligada a presentar la de clientes y proveedores.

  • rubi

    Hola, buenas tardes, para 2011 estoy presentando declaraciones en cero tanto de isr,iva,diot y ietu pero tengo la duda de que si tambien debo presentar el listado en cero.
    Es una persona moral. Le doy las gracias de antemano

    • Rubi,

      ya para 2011, no es necesario que presentes el listado del ietu, ya que se va a presentar con la declaracion anual 2011, sin embargo no olvides que si no te da a pagar en algun mes, debes presentar la declaracion de informacion estadistica

  • OMAR

    Buen dia contador quisiera ver si me puede ayudar en mayo del 2010 me di de alta como persona fisica con actividad empresarial del regimen intermedio pero aun no e iniciado a trabajar con el negocio entonces me dicen ke tengo ke precentar declaraiones en ceros y ya tengo la del iva, isr, isr por salarios, ietu, pero no donde y como hacer las de operaciones con terceros para efectos de iva, y si tenga ke hacer alguna anual debido a ke todo seria en cero muchas gracias por su atencion espero y me pueda ayudar

  • DEYA

    Buen dia contador,
    espero me pudieras ayudar, tengo una duda sobre la fusion, es indispensable presentar declaraciones informativas, y de ser asi en que fecha y que es lo que se debe presentar?

  • GABRIELA

    Buenas noches contador, disculpe la molestia tengo unas dudas con respecto a la declaracion anual de persona moral no lucrativa que se debio de presentar en febrero 2011. Tiene la obligaciones de presentar la dec de ietu mensual y anual. E isr anual. Sin embargo para ISR a que se refiere el remanente distribuible???? Espero contar con su ayuda. Saludos y buenas noches.

  • JOEL

    buen dia un favor enorme, van dos veces que mando mi declaracion informativa de sueldos en el programa DEM VER 3.3.7 Y EN LA parte superior ya abierto el programa dice DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE VER 15-0.
    me la rechazan con el argumento que no puede ser abierto el archivo que envio ( descomprimir).

    que estoy aciendo mal si cuando lo valido me dice que esta correcto y despues genero el paquete de envio.

    gracias

    • joel,

      ya checaste tener la ultima version del DIM, recuerda que es dim no dem, ademas de que el archivoque se envia es uno con terminacion .dec

  • Rosy

    Contador:

    Somos parte de una asociación de padres de familia (AC) y nos llegó un requerimiento para presentar la declaración informativa anual de remanente distribuible.

    Me podrias decir que es el remanente distribuible?

    • Rosy,

      en el caso de las personas morales no contribuyentes, se considera remanente distribuible los ingresos que la persona moral le entregue en efectivo o especia a los integrantes de dicha sociedad. Tambien se considera remanente:
      el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas;
      las erogaciones que efectúen y no sean deducibles
      los préstamos que hagan a sus socios o integrantes

  • Laureano

    Hola, buenas noches contador, he recibido un exhorto por la declaracion informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pago efectuados a residentes en el extranjero, no sabia que tenia esa obligacion dada de alta, debo presentar provisionales? y en que formato presento la anual?,muchas gracias por la ayuda, saludos

    • Laureano,

      Aparentemente, tienes esas dos obligaciones, checa tu documentacion y de teneralas, presenta las declaraciones de razones por las que no se realiza el pago mes a mes, y presenta las dos declaraciones informativas, se presenta el formato electronico mediante el DIM

  • GABY

    contador una duda me llego un exhorto de presentar la informativa de empresas integradora… pm en regimen simplificado … q datos pongo la integradora solo resibe ingreso por servicios a su integradas y las integradas no realizAN GASTOS PORCUANTA DE LA INTEGRADORA . SERA SIN OPERACIONES LA DECLARACION? O Q DATOS LE PONDRIA

  • ROSY

    Hola, tengo duda en como debo presentar la informacion en el Anexo 2 de la Informativa Múltiple 2010 si distribui dividendos.

    Soy PM que clave de pago debo poner?? y que campos debo llenar?????

    Gracias!!!!!!

    • Rosy,

      en el anexo2 es seleccionar si, en dividendos y utilidades distribuidos, y seleccionar la que te corresponda si:
      proviene de cufin
      no proviene de cufin
      o de cufinre
      pero pues eso solo tu lo sabrias, y llenarias los 4 campos siguientes a ese

  • ROSY

    HOLA, BUENAS TARDES

    SOY PM GRANDE CONTRIBUYENTE, MIS PAGOS PROVISIONALES LOS PRESENTO POR MEDIO DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SAT.

    MI DUDA ES RESPECTO A COMO DEBO PRESENTAR UNA DECLARACION DE ISR EN DONDE ME RESULTA UN IMPUESTO A FAVOR DERIVADO DEL CAMBIO DE C.U. PUES ESTE DISMINUYO Y LA PLATAFORMA DEL SAT NO ME PERMITE PONER LA TOTALIDAD DE LOS PAGOS PROVISIONALES QUE HE REALIZADO, SINO HASTA EL MONTO QUE ME RESULTE A CARGO; COMO PUEDO HACER PARA UTILIZAR ESE SALDO A FAVOR QUE ME RESULTA EN MESES POSTERIORES Y MEDIANTE QUE PROCEDIMIENTO PUEDO UTILIZARLO (COMPENSACION????)??????

    MUCHAS GRACIAS!!!!!!

  • ROSY

    HOLA!!!!
    SOY PM GRANDE CONTRIBUYENTE OBLIGADO A DICTAMINARME.
    UNA DUDA MAS, TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE IVA 2007 EN DONDE RESULTA IMPUESTO A CARGO, SIN EMBARGO, CUENTO CON UN REMANENTE DE SALDO A FAVOR DE IETU DEL EJERCICIO 2009 EL CUAL PUEDO UTILIZAR PARA CUBRIR POR MEDIO DE COMPENSACION UNIVERSAL DICHAS CANTIDADES A CARGO DE IVA MENCIONADAS, SEGUN EL ARTICULO 23 DEL CFF, ES CORRECTO?????.
    AHORA BIEN, DE ACUERDO A RESOLUCION MISCELANEA ME RELEVA DE PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION DE LA FORMA “HABITUAL”, FORMATO 41 (PAPEL) Y FORMATO 41 ELECTRONICO CONTENIENDO PP ISR, IETU Y RETENCIONES BANCARIAS, ES DECIR, SOLO DEBO PRESENTAR MEDIANTE MI PORTAL EL TRAMITE DE ANEXOS F3241 EN EL CUAL DEBO ADJUNTAR DECLARACION EN LA QUE COMPENSO, EN DONDE SE ENCUENTRA EL SALDO A FAVOR QUE COMPENSARE, SI ES REMANENTE EL AVISO DONDE SE MUESTRA EL REMANENTE Y ESCRITO LIBRE EN CASO DE SER PAGO DE LO INDEBIDO, INDICANDO MOTIVOS DE PORQUE SE GENERO DICHO PAGO INDEBIDO, DEBE CONTENER EL ESCRITO LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL?????
    ¿ES CORRECTA LA FORMA DE PRESENTACION DE MIS AVISOS DE COMPENSACION???? SOLO POR LOS ANEXOS F3241???????

  • Pili

    Hola Robert

    Soy persona moral me di de alta en enero 2010
    Dentro de las obligaciones especificadas me menciona
    _Presentar la declaracion y pago provisional trimestral de impuesto sobre la renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal 01-01-2011

    _Presentar la declaracion y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) de personas morales de regimen general (Yo entiendo de esta obligacion como presentar mis pagos mensuales de isr lo cual los e presentado en ceros debido a que no tengo actividades desde enero 2010 donde me confunde es la fecha que se debe cumplir, me dice que es a partir de 01-04-2011)

    No entiendo estas dos obligaciones me puedes ayudar, como doy cumplimiento a estas obligaciones…

    Saludos…

    • Pili

      ok, la primera declaracion despues del primer ejercicio es trimestral por eso te lo señalan , como te diste de alta en el 2010, en 2011 tu primera declaracion de isr, sera por el trimestre enero-marzo 2011, despues ya es mensual

  • GENARO

    HOLA CONTADOR DISCULPE TENGO UNA DUDA PRESENTE LA DIOT EN CEROS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011 PERO AL REVISAR LA REIMPRESION DE ACUSES SALIERON DOS DE JUNIO Y LA DE ABRIL NO SALIO, ENTONCES MANDE NUEVAMENTE LA DE ABRIL, PERO QUE AGO CON LAS DOS DE JUNIO COMO CANCELO UNA ME PODRIA AYUDAR POR FAVOR GRACIASS?

    • Genaro

      Verifica que los dos numeros de operacion de las declaraciones de junio, sean diferentes, si es asi ,puedes meter la aclaracion mediante la aplicacion de ” mi portal ” de la pagina del sat, donde señalas cual es la correcta.

  • MARTINA ARTEAGA MUÑOZ

    buenos dias, si tengo la olbligacion de sueldos y salarios, en el mes de febrero debi haber presentado en la DIMM si o no la informacion del iva???…

  • jesus gzz

    baje el archivo de excel de nombre carga batch DIM 3.3.5+(2011)
    y pregunto me servira para el dim 3.3.8 ????????

  • Erika

    Hola buen dia, solo una pregunta en lo que lei anteriormente se menciona que presentaran la Declaracion de Clientes y Proveedores
    “Las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales, así como las del régimen Intermedio, por el ejercicio fiscal de 2010 deben proporcionar a través de medios magnéticos la información de las operaciones realizadas con sus clientes y proveedores a más tardar el 15 de febrero de 2011

    Por 2010 se tendrá por presentada la declaración informativa de clientes y proveedores cuando los contribuyentes hayan presentado la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) por todo el año citado.”
    Pero que sucede por ejemplo con los doctores, ya que cuando expiden comprobantes no cobran IVA, mas sin embargo en los gastos que realizan si se les traslada el IVA pero al realizar los pagos provisionales de ISR y IETU pues se toma como base el TOTAL de lo que tenemos en los comprobantes fiscales que ampare nuestra deduccion, por lo tanto es correcto que presenten DIOT conforme cada mes o en este caso presentaria la Declaracion de Clientes y Proveedores?

    Por su atencion gracias

    • Erika,

      Los doctores, no tienen la obligacion de iva, al no tener laobligacion de iva, tampoco tienen la obligacion de la DIOT, que es una obligacion contenida en la ley del iva.
      Por lo que unicamente deben de presentar la declaracion de clientes y proveedores.

  • Betty

    Buen día, esta es mi situación… del periodo de 2010 se estuvieron prestando declaraciones en ceros porque tuvimos problemas con el contador de la empresa y me acaba de llegar un exhorto para que presente la anual de isr correspondiente a ese periodo… ¿es recomendable presentar la declaración anual también en ceros mientras se reune la información y asi evitar un requerimiento?

    Gracias….

    • Betty,

      Podrias hacerlo, solo que recuerda que debido a los sistemas integrados con los que cuenta el sat en la actualidad puede detectar si tuviste operaciones, y rapidamente se darian cuenta de esta situacion ,te sugeriria que a la brevedad posible, corrigieras esa situacion.
      Si puedes presentarlo pero regulariza lo mas pronto posible, para presentar la complementaria

  • carlos

    hola soy capitan de una embarcacion pequeña, acabo de recibir un requerimiento de hacienda cobrandome un imspuesto de dos depositos en efectivo que tuve en el 2009, acudi a hacienda y me dijeron que se trataba del IDE, fui al banco y me mostraron mis estado sde cuenta donde aparece el impto. cobrado, regrese a hacienda y ahora me dijeron que era del isr, no entiendo, ni estoy dado de alta ni recibo honorarios además esos depositos eran de mis ueldo y del amrinero y para el pago del arreglo de la embarcacioon
    ayuda!

    • Carlos,

      El problema aca es que es un ingreso que se estuvo percibiendo y no se declaro, al depositar en el banco importes superiores a 25 mil, el sat detecto que se estaba percibiendo dinero, esa es la razon de enviar el pago de impuestos, te recomiendo que busques un contador para que te asesore y le de seguimiento a tu caso.

  • Jose

    Que tal:
    tengo esta situacion, presente iva, isr e ietu del 2009 y 2010 (hasta nov) en cero, pero no he enviado la declaracion anual, la tengo que presentar y puedo enviarlas en esta fecha? soy PF act empresarial regimen intermedio, tengo duda si mi contador presentó la anual del 2009 ya que no labora ya conmigo como puedo saber si la presentó?
    Veo que tambien tengo que presentar la DIOT? es correcto? o sea que cada mes es IVA, ISR, IETU y DIOT? y asi me pongo al corriente?

    • Jose,

      si tienes que presentar la anual, aun ahora, para saber que declaraciones tienes pendientes debes acudir al sat y ahi pedir un estado de tu situacion fiscal.
      y si cada mes son esas 4 declaraciones que mencionas

  • Luis

    Hola:
    ya vencieron mis comprobantes fiscales, apenas hace 15 dias, puedo mandar a hacer otros? o ya se solicita por internet en la pagina del SAT con las nuevas claves para imprimir mis propias facturas o pueden ser de imprenta?
    sot persona fisica con act empresarial, regimen intermedio
    gracias

    • Luis,

      tienes que hacer la solicitud de folios por internet con tu firma electronica, ya con esos folios y el codigo bidimensional, puedes mandar a hacerlos en una imprenta o bajar el formato que tenemos en la pagina para elaborarlos tu mismo

  • Luis Rafael

    Buenos dias:
    quier regularizar mi situacion fiscal, tengo presentado iva, isr y el ietu del 2010 y 2011, pero aun no he presentado las anuales de esos años, que mas me falta y que tengo que hacer para estar al corriente y empezar bien el 2012. presona fisica regimen intermedio.
    y existe algun tutorial o guia para elaborar las declaraciones?
    muchas gracias

  • Laura

    Buenas noches, tengo una duda: estoy realizando un tramite para devolucion de iva, al acudir a la ALSC me dice la señorita que debo llenar todos los anexos de la dem del iva, pero la empresa que solicita la devolucion no tiene operaciones de ningun tipo en el extranjero; me comento que debo de ponerle “cero” pero si grabarla; hable al sat y me dicen que esto es incorrecto y que si no realice actividades de exportacion e importacion no debo de capturar el anexo 2 (ivadev3), porfavor podria indicarme si es necesario ralizar esta captura y de ser asi, como debo de caputarla porque no me permite poner “cero”.

    De antemano gracias

  • Valente

    Contador me llego una invitacion del SAT para la presentacion de mis declaraciones diot del 2011 que hasta el dia de hoy desconocia se tenian que presentar, las acabo de presentar pero no he presentado de años anteriores 2010,2009 y 2008. Presente mis declaraciones anuales de isr, iva, ietu de estos años que menciono y nunca me solicitaron las DIOT , que debo hacer por estrategia ¿?, declarar lo que me piden unicamente o presentar las de años anteriores, se que es obligacion presentarlas; sin embargo me preocupa que si las presento ahorita me vayan a multar por todos los meses de años anteriores, que me recomienda. Por ultimo le menciono que durante todos estos años no he tenido actividades bajo este regimen solo en el de sueldos y salarios por lo que se han enviado siempre en ceros.
    Le agradezco de antemano la asesoria que me pueda brindar.

  • daniel

    CONTADOR ESTOY OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMATIVA ANUAL SI NO TENGO RETENCIONES NI DE SUELDOS NI DE HONORARIOS NI ARRENDAMIENTOS COMO PM de antemano gracias

    • Daniel,

      Tienes dada de alta la obligacion de retencion de salarios? en caso de que si la tengas dada de alta, si tienes que presentarla en ceros.

  • Maricela cruz

    Buenas tardes contador mire estoy llenando el DIM PARA declaracion 2011 de sueldos y salarios estoy confundida
    Subsidio para el empleo que se acredito durante el ejercicio que declara ante la federacion yo acredite: parte de el subsidio para el empleo contra el isr retencion salarios que tenia que pagar ante la federacion puse ese dato
    Subsidio para el empleo que se acredito contra el isr a cargo durante el ejercicio que declara: aca es el miso dato que en el anterior el isr a cargo lo acredite conta subsidiop donde pongo ese dato entonces???

  • Maricela cruz

    Buenas tardes contador mire estoy llenando el DIM PARA declaracion 2011 de sueldos y salarios estoy confundida
    Subsidio para el empleo que se acredito durante el ejercicio que declara ante la federacion yo acredite: parte de el subsidio para el empleo contra el isr retencion salarios que tenia que pagar ante la federacion puse ese dato
    Subsidio para el empleo que se acredito contra el isr a cargo durante el ejercicio que declara: aca es el miso dato que en el anterior el isr a cargo lo acredite conta subsidiop donde pongo ese dato entonces???

    • Maricela.
      Mira basicamente se divide en dos secciones, en una informas cuanto aplicaste de subsidio a la federacion y cuanto a la entidad federativa, y leugo tienes que informar contra que si contra isr propio o contra retenciones a terceros, en tu caso:
      Federacion : —————–1,000
      Estado: ————————–0-
      contra isr a cargo —————0-
      Contra retenciones a terceros: 1,000

  • Maricela cruz

    Contador muchisimas gracias por su rapida y clara respuesta ya que hace unos 2 dias me meti al portal del chat sat y tardaron en resolver mi duda cerca de 2 horas lo cual no me podian decir tan simple y sencillo como usted se l o agradeszco mucho buen dia!

  • MAURICIO

    BUENAS TARDES

    ME PUEDEN AYUDAR POR FAVOR, SOY PERSONA MORAL PAGUE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFINRE Y CUFIN Y TENGO DUDA DE QUE CAMPOS LLENAR EN MI INFORMATIVA MULTIPLE EN EL ANEXO 2.

    • en seleccion de temas: dividendos
      tipo de dividendo: ya sea cufin o cufinre y los montos

  • NORMA

    Contador: estoy presentando las declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago del 2011, y solo en abril tuve ingresos, el resto de los meses fueron solo gastos.
    Presente las declaraciones de enero a marzo poniendo en las razones que no se obtuvieron ingresos en el periodo a declarar ISR y tambien para el IETU.
    En Abril la razon que puse fue que las retenciones efetuadas por terceros fueron superiores al ISR y el IETU tambien.
    Pero mi duda es para los meses de MAyo a Diciembre, donde no hubo ingresos solo gastos, que concepto debo manejar en las razones?
    que no se obtuvieron ingresos o que las retenciones fueron superiores? no se si se debe considerar lo que paso solo en el mes, o el periodo se refiere el acumulado?
    Espero pueda ayudarme.
    Gracias.

    • Norma,

      Se pone, que las erogaciones fueron superiores al ingreso , y se refiere a todo el periodo acumulado

  • diana

    buenas tardes, estoy llenando la declaración informativa de sueldos y salarios y tengo una duda. En la declaración anual del 2010 tuvimos una ptu para repartir en el 2011, pero 5 de las personas a las que les tocaba dicha PTU en mayo del 2011 ya no trabajaban en la empresa, de cualquier manera yo hice los cheques por la cantiada que a cada uno le tocaba, pero hasta la fecha no lo han reclamado.

    Mi pregunta es, si debo incluir a estas personas en la Declaración Informativa que tengo que presentar a mas tardar el 15 de febrero.

    Espero me puedan ayudar, muchas gracias de antemano.

    • Diana,

      No, no las tienes que incluir, porque no se les ha pagado, recuerda que en caso de que no lo cobren, esos importes se acumularan para el siguiente pago de utilidades, y ellos habran perdido el derecho a cobrarlo

  • isabel

    Buenas tardes, al hacer mi calculo anual de sueldos tengo un trbajador que tuvo un mes de incapacidad, por tal motivo al hacer la anual con sus ingresos sale a favor de el una cantidad alta, si tengo que hacer el calculo anual o no lo integro????

  • Laura

    Hola, buenas noches!
    Una pequeña duda:
    Cuál es la PTU que debo de considerar para el llenado de la DIM?
    la que neta que pagué con cheque o la bruta antes de determinar la parte exenta y gravada?
    en 2011 la calculé la parte exenta y gravada con el salario de ese mismo año y a algunos trabajadores les salía ISR retenido…
    no se que hacer!
    me podría ayudar?

    Gracias!

    • Laura,

      La bruta, dividiendo la parte exenta y gravada y reflejandola en su campo respectivo.

  • Armando Tejeda

    Hola buenas tardes..me pudieras ayudar..lo que pasa es que soy asalariado en una empresa, sin embargo mi papá tuvo un negocio a mi nombre el cual nunca le suspendieron desde el 2006, hasta hoy en 2012 me doy cuenta que estoy como actividad empresarial tambièn activo…para presentar las declaraciones mensuales de isr, sólo las debo hacer por lo de actividad empresarial????? y en las anuales a la fecha tengo que incluir el sueldo de asalariado?????? o ya no lo tomo en cuenta puesto que en la empresa donde trabajo si se presentaron en sueldos y salarios????? x otro lado tengo un crédito de Infonavit y carta por año de los intereses del crédito que creo se pueden deducir….me pudieras orientar al respecto….te agradecería bastante……saludos…

  • noe velarde medina

    hola contador, tengo una duda, si presente todas las informativas mensuales tanto del ietu como las del diot del 2011, debo presentar declaracion anual informativa de clientes y proveedores y en que programa la presento, si en dim solo viene la informacion del iva..
    soy persona fisica con actividad empresarial, gracias

  • CARO

    buenas noches, soy persona fisica con actividad arrendamiento, hago mensualmente mis pagos de ietu, en 2009, de acuerdo a la regla I.2.7.2 de no enviar mensualmente el listado de ietu, deje de hacerlo ya que mis ingresos son inferiores a 337,350.00. pero continue sin enviarlos en 2010 y 2011. mi pregunta es si esta regla sigue vigente y si no que puedo hacer.

  • Marilu

    Contador soy persona moral me podria ayudar a calcular mis impuestos del isr y ietu o decirme si se usa alguna tabla para este calculo(si me la puede proporcionar seria mucho mejor? mis datos son Ingresos de enero 2012 $ 375,000 deducciones $75,000y un coeficente de .10 me podria ayudar por favor

  • Cecy

    Hola buenas tardes!!!!
    Tengo dudas sobre personas morales.
    Tengo una persona moral con fines no lucrativos y la cuestion es que voy a repartir el remanente pero en mi declaracion anual con que nombre lo pongo????Y pues bajo que concepto se paga???? osea que con que concepto se va a pagar el impuesto por haber distribuido el remanente?????

  • ana

    Buenos dias contador nos llego un exhorto para presentar las declaraciones informativas de retenciones de isr por arrendamiento de inmuebles y la de isr por sueldos y salarios del ejercicio 2012, somos el dif ya descargue la version del dim pero tengo duda en el llenado del anexo 2 donde dice monto de la operacion gravada, monto de la operacion excenta e impuesto retenido q tengo q poner alli nosotros solo pagamos arrendamiento de un inmueble

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